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税务咨询

针对贵司提到的日常税务咨询相关服务,我方提供的“常年税务顾问服务”能很好的满足于贵司的部分需求。我方的“常年税务顾问服务”通常包括如下服务:

日常政策咨询 

政策解读 

法规汇编速递 

重大合同审阅 

专题服务培训 

其他约定事项 

税务分歧政策性解释与支持 

税务知识管理服务 

涉税资料审核 

涉税风险管理 

随着涉税风险管理问题的常态化,各企业改变为按净利润指标考核评价企业财务管理当中税务风险管理水平,税负改善能力。企业可通过常年税务顾问,协助贵公司把税务风险控制在日常工作之中,提高税法遵从水平,降低税务风险,享受税收优惠,创造税务价值,维护贵公司合法权益。

除此之外,根据贵司的服务需求,我方可以在“常年税务顾问服务”的基础上,增加其他咨询协助服务,详细内容参见“实施计划”。 
我方愿为贵司提供税务咨询以及其他涉税相关服务,具体包括如下内容:

房地产税收筹划 

房地产投资规模大,开发周期长,财务核算复杂,财务费用较高,税制复杂,税负较重,这些特点都为税收筹划提供了空间,但同时税局征管较严,涉税风险要高于其他行业。

我们将根据贵公司不同建设阶段、产品类型特点及经营模式和增值税、土地增值税、企业所得税等现行有效的法规,设计不同的税收筹划方案,供贵公司选择,依法最大限度地降低综合税收负担。

全税种检查

税法越来越复杂,纳税越来越麻烦,风险越来越大,成本越来越高。将本企业的涉税工作,外包给专业服务机构,成为许多企业明智的选择。我们可以为企业提供全方位的代理服务。

我方将根据贵方的具体要求以及与贵方具体商定的方式、范围、时限等细节,派出专门从事代理服务工作、具有丰富实践经验的人员,及时为贵公司:代办或协助办理增值税、企业所得税等各种税种的纳税申报工作及退税、减免税等申报工作;根据贵公司的要求代办或协助办理发票的申购、向税务机关申请代开发票;代办或协助办理个人所得税返还的申请,涉税证明的开具,税务相关网上证书的更新,税务登记的办理、变更或注销,增值税进项税票的认证等。

研发费核算情况审核

企业就研发费进行加计扣除,需要判断研发项目的性质及可加计性以及对发生的研发费的真实性准确性,同时还要按规定履行相应的程序,才能享受有关税收优惠政策。主要审核重点及方法如下:
 (1)判断研发项目的性质及可加计性
判断研发项目是否为企业获得了科学与技术新知识、企业创造性运用科学技术新知识或实质性改进技术、产品(服务)、工艺。
不适用税前加计扣除政策的活动不构成可加计扣除的研发项目。
不适用税前加计扣除政策的领域的研发项目不构成可加计扣除的研发项目。

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